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自我来到xx也是不短了,我经历了很多学习到了很多,从一名员工职业素养来讲在这几个月当中我做到了偏好,我一直觉得自己很付出了多少,在工作当中就能够得到多少,工作是需要时间的,结合自己的工作完成种种也是需要时间,现在我的试用期也结束,对于接下来的工作依旧充满信心,充满能量充满信心这一点是绝对不变的,也就期间工作工作做一个鉴定。
第一从工作来讲,我对工作一直保持乐观,这是一个非常必要的,乐观的在工作是一种态度,我很多时候不会因为自己工作没有做好泄气,充满抱怨什么的,这是一种稳重这是一种的成熟,所以我觉得需要拾起一种信心,保持自己在工作那种信心,我把这些都当作我理所当然要做到的,这在工作当中也是很有必要做到的,我日常工作积极乐观,同时知道自己是新员工,在这个时候也许需要做出一些努力,端正态度去学习是第一点,学习是没有尽头的,我知道自己来到公司不久,我能欧摆好心态去学习,再说到工作积极,日常工作中我比较主动,自己的事情做完的时候,还是去争取一些更多的工作,我不觉得这是在给自己多找事情,我觉得既然自己做了这么一件工作就因该保持积极,每天下班也是不急不躁能欧稳住心态。
第二我能够客观看待自己,客观的看待自己的能力这是第一点,我不会盲目的去看待一些事情,特别是自己不会的,这是个非常重要的,争取的去看待能力,因为能力是有限的,我不会觉得自己在什么当面都能做好,但是我会去主动学习,因为我会客观看待自己能力,在确定自己不能完成一件事情的时候,我会寻求帮助,优秀的同事是一个最直接的选择,很多能力都是从同事身上发掘的,这也是我接下来工作的一个重要原则,自己不会的就问,正确看待自身能力。
第三自身的优缺点,我看待自己的却缺点比较直接,我觉得自己错了改就行了,但是我忽视了一点就是通过这次错误看到的道理,这个也是我的的一些不足,再一个就是我比较执着,对于一件事情总是一根筋,在工作当中有的时候并不是一件好事,这也需要我花花时间去改善自己,我会在接下来的工作当中更加用心,我觉得自优点在于能够快速的适应工作,对于工作上手也是很快的,接下来一定会发挥好这一点,我会客观的看待自身,包括自己优点跟缺点,继续努力提高。
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在工作和学习中也许会碰见或多或少的困难,我们在这些困难中提取了很多的经验,自我鉴定就是把这些经验总结起来,化成自己的学习或者工作能力,自我鉴定不关是对学校或者单位的也是个人的一个升华,以下《新员工转正工作自我鉴定》由出国留学网为您精心提供,欢迎大家参考。
我于2009年X月XX日开始到公司上班,从来公司的第一天开始,我就把自己融入到我们的这个团队中,不知不觉已经三个多月了,现将这三个月的工作情况总结如下:
一、非常注意的向周围的老同事学习,在工作中处处留意,多看,多思考,多学习,以较快的速度熟悉着公司的情况,较好的融入到了我们的这个团队中。
二、帮助采购核对前期的应付账款余额,并对账袋进行了分类整理,为以后的工作提供便利;
并协助采购带新员工,虽然我自己还是一个来公司不久的尚在试用期的新员工,但在4月份,还是积极主动的协助采购带新人,将自己知道的和在工作中应该着重注意的问题都教给XXX,教会她如何记账袋,如何查错,如何发传真等。
三、根据核对后的应付账款余额重新建产新账,并及时的填制应付凭证、登记应付账款明细账,除外协厂供应商的期初余额尚需核对外,大部分的应付账数据已经准确。
四、 建立库存明细账。在三四月份,因为原来的成本会计突然离职,在没有任何交接的情况下,变压力为动力,要求自己尽快的熟悉公司情况,不断的对工作进行改进, 以期更适合公司的现状。将库存明细账分为青岛库、公司流动库、公司原材料库、沈阳库、济南库、北京库、上海库和生产车间库,并对成品库进行了汇总,形成公 司总的库存明细账。在建账的同时,将当期该处理的单据进行相应的处理,但因期初数据不准确,影响了报表的可信度,不过在这个过程中已经积累了一些经验,在 以后的工作中会做的更好。
五、在工作中,善于思考,发现有的单据在处理上存在问题,便首先同同事进行沟通,与同事分享自己的解决思路,能解决的就解决掉,不能解决的就提交上级经理,同时提出自己的意见提供参考。
六、接手公司及分公司的手工库存明细账(外部)。
七、接手运费的登记工作。由于开始时未交待明白,,所以前段时间一直延用前期的做法,对运费进行流水登记。运费管理修正后,根据应付报表及运费管理的要求,重新设计了一套运费统计的表格,我想在以后的工作中再根据需要进行相应的调整。
八、热心回答同事询问的问题。由于自己以前接触计算机应用多一点儿,积累了一些经验,在工作中,经常会有同事询问,我总是会把自己知道的分享给大家。我认为大家的能力都提高了,我们的公司才会整体的提高。
关 于我们目前的状况,我提一点看法,就是关于月末结账的问题,应收、应付、采购、制单、库务等相关人员口径要一致,统一时间结账,便于账账之间进行核对。要 强化月末盘点的概念,盘点就是要进行账实核对,目的是要达到账实相符。账面数和实数之间差了未达单据,所以盘点时一定要处理好未达单据,不仅是送货单,入 库单、库与库之间的送货单等与库存相关的单据都存在着未达情况,都要列全,而且要注明单据的性质(是送货单还是入库单还是库与库之间的送货单,只列单据号 不易区分),单据的情况(做废或改单)现在这些方面做的还不够,未达单据提供不是很全,有些入库单未提供,未达单据如果不准确,库存核对就无法有效的进 行,更谈不上账实相符了。还有盘点日的单据一定要和...
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